
企業(yè)該當(dāng)自年度完畢之日起5個(gè)月,向稅務(wù)構(gòu)造報(bào)送年度企業(yè)所得稅征稅報(bào)告表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。企業(yè)該當(dāng)在解決刊出掛號(hào)前,就其清理所得向稅務(wù)構(gòu)造報(bào)告并依法交納企業(yè)所得稅。
企業(yè)在報(bào)送企業(yè)所得稅報(bào)告表時(shí),不管征稅年度內(nèi)是紅利或許是吃虧,都該當(dāng)按照劃定刻日,向稅務(wù)構(gòu)造報(bào)送預(yù)繳企業(yè)所得稅征稅報(bào)告表、年度企業(yè)所得稅征稅報(bào)告表、財(cái)政會(huì)計(jì)報(bào)告和稅務(wù)構(gòu)造劃定該當(dāng)報(bào)送的其余無(wú)關(guān)材料。
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